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南寧市水果生產技術指導站2018年部門決算

發布時間:2019-09-17 12:46     來源:南寧市水果生產技術指導站   

目   錄

第一部分:南寧市水果生產技術指導站概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市水果生產技術指導站2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市水果生產技術指導站2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:南寧市水果生產技術指導站概況


  1. 主要職能

南寧市水果生產技術指導站是南寧市農業委員會下屬參照公務員管理的事業單位,機構規格為正科級。主要職責和業務范圍為:承擔全市水果生產規劃、管理的事務性和服務性工作;負責水果新品種的引進、選育、推廣;負責水果新技術的引進、研發、推廣;指導產前、產中、產后服務工作。

二、部門決算單位構成

本單位核定編制6人,其中實行公務員制度管理6人。實有人數6人,均為干部身份。享受醫療統籌金2人。


第二部分:南寧市水果生產技術指導站2018年度部門決算報表


收入支出決算總表






公開01表

部門:南寧市水果生產技術指導站


金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

151.5

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

5.00

六、科學技術支出

33

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

8.7


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

5.7


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00


12


十二、農林水支出

39

131.9


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.2


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合計

23

156.5

本年支出合計

50

151.5

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25


年末結轉和結余

52

5


26



53


總計

27

156.5

總計

54

156.5

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。




收入決算表


公開02表

部門:南寧市水果生產技術指導站






金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

156.58

151.58

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

208

社會保障和就業支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務員醫療補助

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

131.9

131.9

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21301

農業

131.9

131.9

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2130101

行政運行

74.07

74.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技轉化與推廣服務

50

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2130199

其他農業支出

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。




支出決算表

公開03表


部門:南寧市水果生產技術指導站




金額單位:萬元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

151.58

74.48

77.1

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.71

8.71

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

5.75

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

5.75

5.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政單位醫療

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公務員醫療補助

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

131.9

54.80

77.1

0.00

0.00

0.00


21301

農業

131.9

54.80

77.1

0.00

0.00

0.00


2130101

行政運行

74.07

54.80

19.27

0.00

0.00

0.00


2130106

科技轉化與推廣服務

50

0.00

50

0.00

0.00

0.00


2130109

農產品質量安全

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他農業支出

7.83

0.00

7.83

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:南寧市水果生產技術指導站





金額單位:萬元

收    入

支    出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

151.58

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

8.71

8.71

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

5.75

5.75

0.00


10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

39

131.9

131.9

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

5.22

5.22

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

151.58

本年支出合計

49

151.58

151.58

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

0.00

年末財政撥款結轉和結余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

24

0.00


51




政府性基金預算財政撥款

25

0.00


52





26



53




總計

27

151.58

總計

54

151.58

151.58

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:南寧市水果生產技術指導站



金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

151.58

74.48

77.10

208

社會保障和就業支出

8.71

8.71

0.00

20805

行政事業單位離退休

8.71

8.71

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.71

8.71

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.75

5.75

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.75

5075

0.00

2101101

行政單位醫療

3.05

3.05

0.00

2101103

公務員醫療補助

2.66

2.66

0.00

2101199

其他行政事業單位醫療支出

0.04

0.04

0.00

213

農林水支出

131.9

54.8

77.1

21301

農業

131.9

54.8

77.1

2130101

行政運行

74.07

54.8

19.27

2130106

科技轉化與推廣服務

50

0.00

50

2130199

其他農業支出

7.83

0.00

7.83

221

住房保障支出

5.22

5.22

0.00

22102

住房改革支出

5.22

5.22

0.00

2210201

住房公積金

5.22

5.22

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表


部門:南寧市水果生產技術指導站





金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

62.85

302

商品和服務支出

11.47

310

其他資本性支出

0.00

30101

基本工資

42.65

30201

辦公費

1.07

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

0.00

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

0.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

6.27

30204

手續費

0.002

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0.016

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

0.00

30206

電費

0.41

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

8.71

30207

郵電費

0.24

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30311

住房公積金

5.22

30211

差旅費

0.8

31011

地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

0.15

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30301

離休費

0.00

30213

維修(護)費

0.06

31013

公務用車購置

0.00

30302

退休費

0.00

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30215

會議費

0.16

31020

產權參股

0.00

30304

撫恤金

0.00




0.00

30305

生活補助

0.00

30216

培訓費

0.19

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費


304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

0.00

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30312

提租補貼


30227

委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30313

購房補貼

0.00

30228

工會經費

0.87

30701

國內債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30229

福利費

0.29

30707

國外債務付息

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.15

30239

其他交通費用

5.39

39906

贈與

0.00



30240

稅金及附加費用

0.00







30299

其他商品和服務支出

1.97




人員經費合計

63

公用經費合計

11.47

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

-14-


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

部門:南寧市水果生產技術指導站







金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算            

公開08表

單位:萬元

 

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

-15-

:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

南寧市水果生產技術指導站沒有政府基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據”

  1. 南寧市水果生產技術指導站2018年度部門決算

情況說明


一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入156.58萬元,其中本年收入151.58 萬元,較2017年度決算數減少100.47萬元,下降39.08%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入151.58萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少38.02萬元,下降20.05%,主要原因是:2018年度,我站向自治區農業廳申請的專項減少,另外,向市財局申請的專項也相應減少了。

2.事業收入0萬元,我站無事業性收入。

3.經營收入0萬,我站無經營收入。

4.其他收入5萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:本年度收入的5萬元,為自治區水果總站下撥給我站的專項經費。較2017年度決算數增加2萬元,增長67%,主要原因是2017年度自治區水果總站下撥的專項經費3萬元在2017年決算中放到其他收入中。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,本站沒有在事業基金中支出。

6.上年結轉和結余0萬元,項目結轉結余資金已退給國庫。

(二)本部門2018年度總支出151.58萬元,其中本年支出151.58 萬元,較2017年度決算數減少105.47萬元,下降41.03%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出8.71萬元:主要用于單位職工養老保險、失業保險等費用的支出,較2017年度決算數增加2.55萬元,增長41.39%,主要原因是2018年度本單位有增人員。

2、醫療衛生與計劃生育支出5.75萬元,較2017年度決算數增加1.09萬元,增長23.39%,主要原因是工資提高,基數略增。主要用于單位職工醫療保險、生育險等的支出,其中行政單位醫療3.05萬元,公務員醫療補助2.66萬元,其它行政事業單位醫療0.04萬元,較2017年度決算數增加1.09萬元,增長23.39%,主要原因是工資提高,基數略增。

3、農林水支出131.9萬元,主要用于本單位2018年度日常公用經費支出以及本單位今年承擔的柑橘無病毒苗木繁育基地建設專項的費用支出。較2017年度決算數減少48.43萬元,減少26.85%,主要原因是本年度我站申請的專項比2017年度減少,支出相對減少。131.9萬元主要支出內容為:行政運行74.07萬元,科技轉化與推廣服務50萬元,其他農業支出7.83萬元。

4.住房保障支出(類)5.22萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加0.39萬元,增長8%,主要原因是工資增加,基數稍增。

6.結余分配0萬元。2017年也沒有結余分配。

7.年末結轉和結余5萬元,為區水果總站下撥香蕉枯萎病監測經費,較2017年度決算數減少56.08萬元,下降91.81%,以往結轉結余已退回財局國庫。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

南寧市水果生產技術指導站2018年度一般公共預算支出151.58萬元,較2017年度決算數減少50.79萬元,下降25.09%。其中:基本支出74.48萬元,項目支出77.1萬元,年末結轉和結余0萬元。

南寧市水果生產技術指導站2018年度一般公共預算支出年初預算為129萬元,支出決算為151.58萬元,完成年初預算117.5%。

1.社會保障和就業支出8.71萬元:主要用于單位職工養老保險、失業保險等費用的支出,較2017年度決算數增加2.55萬元,主要原因是工資提高,基數略增。

2、醫療衛生與計劃生育支出5.75萬元,主要用于單位職工醫療保險、生育險等的支出,其中行政單位醫療3.05萬元,公務員醫療補助2.66萬元,其它行政事業單位醫療0.04萬元,較2017年度決算數增加1.09萬元,增長23.39%,主要原因是工資提高,基數略增。

3、農林水支出131.9萬元,主要用于本單位2018年度日常公用經費支出以及本單位今年承擔的柑橘無病毒苗木繁育基地建設專項的費用支出。較2017年度決算數減少42.07萬元,減少24.18%,主要原因是本年度我站實施的專項比2017年度減少,支出相對減少。主要支出內容為:行政運行74.07萬元,科技轉化與推廣服務50萬元,其他農業支出7.83萬元。

4.住房保障支出(類)5.22萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數增加0.39萬元,增長8%,主要原因是工資增加,基數稍增。

6.結余分配0萬元。2017年也沒有結余分配。

7.年末結轉和結余0萬元,以往結轉結余款已退財局國庫。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出74.48萬元,支出具體情況如下:

  1. 工資福利支出62.85萬元,完成年初預算的102.4%。在支出過程中,因工資額度有所調整,總工資支出略有增加;支出主要內容為:基本工資42.65萬元,行政單位醫療3.05萬元,公務員醫療補助2.66萬元,其他社會保障繳費0.52萬元,住房公積金5.22萬元,其他行政事業單位醫療支出0.04萬元,機關事業單位基本養老保險8.71萬元。

(二)商品和服務支出11.47萬元,完成年初預算的157%。主要原因是2018年度我站人員增加。主要支出內容為:辦公費1.07萬元,手續費0.002萬元,水費0.016萬元,電費0.42萬元,郵電費0.24萬元,差旅費0.8萬元,維修費0.06萬元,會議費0.16萬元,培訓費0.18萬元,工會費0.87萬元,福利費0.29萬元,其他交通費用5.4萬元,其他商品和服務費1.97萬元。

(三)對個人和家庭的補助支出0.15萬元,完成年初預算的150%,原因是2018年按有關文件給本站職工申請年度考核優秀等次獎金,與財局申請調劑資金支出。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

南寧市水果生產技術指導站無政府性基金收入及支出。

一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。我單位近幾年均無因公出國(境)費用支出。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出11.47萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年增加3.44萬元,增長42.8%。主要原因是:1、2018年我站有新增人員2、第一書記支出的其他交通費。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0.69萬元,其中:政府采購服務支出0.69萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0.69萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.69萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

2018年,我站未開展預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋


一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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